為夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范財(cái)務(wù)行為、提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控、規(guī)范財(cái)務(wù)支出,切實(shí)提高資金使用效益,集團(tuán)財(cái)務(wù)部聯(lián)合風(fēng)控內(nèi)審部于7月10日至25日深入各下屬子公司就2023年上半年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查。
檢查組通過溝通交流、現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)憑證和相關(guān)資料等方式重點(diǎn)對下屬各子公司會計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)文件制度執(zhí)行、費(fèi)用核銷、會計(jì)核算、八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、納稅資料、財(cái)務(wù)管理等7個方面進(jìn)行檢查。目前,檢查組在此次檢查中發(fā)現(xiàn)各子公司存在財(cái)務(wù)制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善、個別財(cái)務(wù)審核不規(guī)范、財(cái)務(wù)附件不齊全等問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題也與子公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流,并對費(fèi)用報(bào)銷流程、固定資產(chǎn)管理、庫存及采購管理等方面提出整改建議。
各下屬子公司財(cái)務(wù)人員紛紛表示,要以此次檢查為契機(jī),提高自身政治站位,明確下步工作思路,不斷提升財(cái)務(wù)精細(xì)化、精益化管理水平。要做深做細(xì)日常財(cái)務(wù)核算管理工作,認(rèn)真梳理完善薄弱環(huán)節(jié),努力推動財(cái)務(wù)管理工作再上新臺階、再創(chuàng)新業(yè)績。同時根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足,補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng),嚴(yán)格按照本次檢查的反饋意見、建議及時進(jìn)行整改完善,推動財(cái)務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。
下一步,財(cái)務(wù)部將督促各企業(yè)以問題為導(dǎo)向,做到深查、實(shí)糾、真改,確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的安全、合法、合規(guī),降低風(fēng)險(xiǎn),推動企業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展。
(擬稿人:龔雪瑤,審稿人:邵玥)